会计办理交接,打印表有:1、每年的总账、明细账,单独按年进行装订成册,对于凭证,打印装订成册,按月装订,其他的税务申报表、财务报表、需要按年进行装订。 至于工资计提表、费用摊销表,这个是装订在凭证后作为凭证附件。
你好,咨询一下会计办理交接打印那些表?还有如果工资如果计提了后期因为各种原因不发这个计提的工资怎么做账
老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师你好,咨询一下,如果我调整了前三年的账务,这个公司的增值税申报表跟年报还有季报需不需要全部从新做更正申报处理,因为之前那个会计做的没有对账银行对账单来做的,只做了工资,所以现在我从新调整了。
老师,我们这个月工资因为还有欠款,就不发给员工了,可能会拿来冲欠款,也说不定,但是我是不是要先做工资表挂账先?如果做了薪酬,那不是直接计提费用去了?还是挂其他应付款去?
老师,您好!我们公司成本不够,有个会计教我计提职工工资做成本,但是计提这部分的工资是没有实际发放的,那个人所得税申报表给他们申报工资吗?那如果申报了,实际要发放的工资跟个人所得税申报表工资不一致,这怎么办,怎么处理
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
如果工资计提了但是后期不发,这个怎么做分录?
这个冲销计提的数据。减少当期间费用或当年的费用。这个年底12月时一定需要检查计提的数据