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老师,付物业房租物业费的时候,是做:借:应付账款,贷:银行存款,收到发票,做:借:管理费用,贷应付账款吗?

2020-09-08 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-08 14:34

您好 这样账务处理正确的

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快账用户6862 追问 2020-09-08 14:35

我一个朋友说,物业费与公司业务没有关系,说做其他应付款,她这样做对吗

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齐红老师 解答 2020-09-08 14:38

正常的是用其他应付款 有的单位要求不严 也用应付账款科目走账

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您好 这样账务处理正确的
2020-09-08
你好,发票和这个有差额么,做管理费用,没有直接贴后面,有差额,借管理费用 负数,贷其他应付款 负数,之后按发票做
2021-10-12
你好!你已经计入管理费用了,收到发票直接贴进去就好了
2023-08-22
同学你好 对的 是这样的
2023-02-03
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
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