您好,不可以的,因为之前有进项税额留抵税额,申报表会自动抵扣的。如果想交点税的话,可以申报一些未开票收入,加大销项税额。

请问前期有留底进项税,这个月开的销项税不想抵扣,想交点税,进项能不能先不用?
老师,当月销项大于进项,不管前期有多少留底的都出口只能免抵,不能退税哇?
一月进项票不够,我想申请延期交税。用二月初的进项票留底抵欠。这个延期缴税申请流程是什么呀?
我2022年预缴税款交多了,然后我这个月有销项,我的进项上期留抵税额也多,我本期进项也不少,我能不能本期少勾选 认证点进项,把上期留抵税额用了,然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月,进项税额不勾选认证,先进待抵扣
老师我的留底税有几万,但想交点税,是不是本期我就少勾选点进项,但进项多了,没有抵扣有关系吗?
法人扫码进电子税务局,选择办税务身份进行开票可以吗
受益所有人信息备案里~自行填报~受益所有权关系形成日期怎么填写?
老板有几个公司,员工f在a公司做了9年,b公司成立了4年,但是现在f员工不愿意跟b公司签合同。公司想关了a公司,如果一直不签合同。 f可以找公司要n+1吗
投标保证金收不回来可以作为营业外支出税前扣除吗
老师,我们是挂靠方,不般纳税人,农民工工资是从自己公司开劳务票好,还是单独从个体工商户劳务公司走好
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据入账这样行不行?如果不行的话有什么好方法吗?
老师好,小规模纳税人能开3个点的专票吗?
李霞老师在问你一下可以吗?
应收应付预收预付,实操中这4个科目是只能用应收预收或者应付预付吗?经常说的一预到底是什么意思
如果月报的话,要交是吧
能不能做进项税额转出?
不建议为了多缴纳税款,而做进项税额转出。
这样做有什么税务风险吗?这部分税款转出之后是不是就不能再转入了?
这部分税款转出之后是不是就不能再转入了?---可以的,就是因为这点会麻烦,所以才不建议。
请问那有没有税务风险?
税务风险到不一定有,但是可能会带来税务检查风险,因为您公司会先认证抵扣,再做进项税额转出,再转为可抵扣,可能会被税局预警出来
如果报了无票收入,下个月把这部分票开出来,这部分的税款是不是可以不用交了?
是的,因为上个月已经按未开票收入申报过了,已经缴纳过税款了。所以下月只是补开发票,不会涉及重复交税的。
申报系统申报的时候会自动抵扣这部分税款吗?
不是自动的,是通过三方协议手动确认缴纳税款的。