您好 个所税和申报表不一致可以
老师好,6月份的工资本该7月份发,可是8月5号才发的,那8月份申报7月的个税是不是不申报?
现在做8月份帐,然后发的是7月工资,申报7月个所税,社会申报表是8月的,那么个所税和申报表不一致可以吗?
申报个人所得税,在9月申报所属期8月的,那我是拿7月实发工资表申报的。然后个税扣费,我应该列在7月份工资表还是8月工资表?
工资薪金申报表里的税款所属期是上个月,所以申报的是上个月发放的工资,但判定不了这家公司是当月发工资还是次月发工资是吗? 如果A公司7月的工资当月发,8月申报7月工资,7月的工资8月发,9月申报7月工资是吗?
7月的工资7月个税没申报,8月一起申报的,做工资表时做入7月还是8月
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
工资不计提应该也没事吧
工资应该计提 然后发放
我们是劳务公司员工流动大,无法计提
发放工资的时候 写一笔计提分录就好了啊
不计提是否也可以
发工资时,借主营业务成本,贷其他应收款—社保,其他应付款
工资要通过应付职工薪酬科目走账哈
知道的,不走税务那边要紧不
税务不会要求您一定要从应付职工薪酬科目走账的
那从这个科目走主要是方便自己查账吗?
是会计准则要求的