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老师 麻烦问一下 就是有张进项票上期已经认证了 结果这个月对方开错了 给冲红了 我如何报税呢

2023-12-12 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-12 14:24

同学您好,您在增值税申报表附表二中,第二大项,专门填写进项税额转出的那栏

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同学您好,您在增值税申报表附表二中,第二大项,专门填写进项税额转出的那栏
2023-12-12
您好, 采购方填写红字信息表,销售方开红字发票,采购方红冲当期收入 按照正负相加的金额填写申报表,申报纳税,
2020-09-09
你好 这个月对方红冲了,借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 又重新开给你们了,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目
2024-07-07
你好,这个是不能再作废了现在。
2021-10-14
收到红字发票再进项转出。
2022-06-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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