当月: 借:发出商品 贷:库存商品 次月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
本月销售 货品已出库 本月收到货款 次月开票 这个分录怎么做?
老师,销售一批商品,货款未收,先发货,次月开发票。当月和次月分录怎么写
老师你好,11月有销售货已发出,款也收到了。当月未开票,12月开票分录该怎么写?
老师,您好。我想请教一下,如果我们公司要订购一批货物,商家要求要先打款才发货,次月才能开发票。那我们在打款当月该怎么做账,分录要怎么写;次月拿到发票以后要怎么做账,分录要怎么写呢?
老师,当月购买一批货,当月收到发票,次月才付款,然后这批货的运费又是次月才给过来,这个分录怎么做
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字