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你好,我想咨询一下,我司是建筑行业,三年左右的应收款项未能收回,而且已开出发票给对方,我司这边税务,账务怎么处理呢

2020-09-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 11:35

你好,可以按规定计提坏账准备了。

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快账用户9048 追问 2020-09-09 11:37

老师,计提坏账准备后,确认是收不回款呢,账务,和税务上需要怎么处理么

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快账用户9048 追问 2020-09-09 11:37

老师,计提坏账准备后,确认是收不回款呢,账务,和税务上需要怎么处理么

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齐红老师 解答 2020-09-09 11:56

你好!除非你们开红字发票,否则的话就一直挂着。要不过来账的话,应该是走司法程序,可以起诉对方。税务上的话只能确认损失减少当期的本年利润。

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你好,可以按规定计提坏账准备了。
2020-09-09
你好,借库存商品贷,预付账款,没有发票,正常做账。
2022-04-06
可以做坏账 借信用减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款。
2021-04-09
同学你好!这个的话   你们已经施工了吗?还是还没有施工的?
2021-08-30
1.做营业外收入,股东会决议可以 2.借:库存商品等 营业外支出 贷:预付账款 3.借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:应收账款 4.不需要交个人所得税
2021-07-17
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