你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借营业外支出 贷银行存款

补交去年的汇算清缴的所得税怎么做分录 还有滞纳金
补缴2020年度更正企业所得税汇算清缴所得税及滞纳金,怎样做分录
老师你好!在所得税汇算清缴的时候,交纳所得税,分录怎么做,然后报表更正,补缴所得税分录怎么做,产生的滞纳金怎么做分录
小企业会计准备汇算清缴补交所得税及滞纳金怎么做分录?
小企业会计准备汇算清缴补交所得税及滞纳金怎么做分录?
广州,有限公司,有三个股东,三个都想退股,退股后由另一人百分百持股,可以的吗,是不是企业性质会发生变化,影响大吗
你好老师,请问我有一张发票是24年入账了。当时没有价税分离,直接按含税入账了,请问我现在要调整的的话,怎么调整
12月份对外开的发票入在1月份行吗
你好,老师,新办外贸企业购买的办公桌椅和沙发,这些是记入开办费用,还是记入固定资产里面
老师,开票加税点是怎么加的?能不能举个例子说明一下?
我购进的农产品在卖出去,发票开几个点
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
滞纳金和这个所得税加一起做这个分录吗还是滞纳金在核算一笔
您好, 您可以做作在一起交费,也可以像我这样写两个分录,
老师 是这样的 今年四月份汇算清缴的时候 我已经补交了五千多 做的分录如下图 现在还要补五百多所得税 是因为汇算清缴忘记填写营业外收入了 所以这个补得是这个 那我之前的分录是不是错的
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这是正确的补交分录,您做错了,就红冲 再做了,上这个正确的分录,
以前年度损益调整在哪个科目增加 我没找到这个科目
您好 以前年度损益调整,是一级科目,是损益科目, 如果您小企业准则没有这个科目,您就直接用未分配利润,
那用未分配利润怎么做?是我之前那个图片那样做的吗
您好 ,对的,小企业准则您这个分录是正确的,就是您图片上那个分录