你好!是你们购买税控盘和服务费的金额吗?
请问应交增值税金税设备减免贷方挂着-610是什么意思?
抵减防伪税控设备费用。借应交税费_应交增值税-减免税款是什么意思。不应该是进项税么
请问老师,应交增值税期末贷方金额是负数是什么意思?
应交税费-应交增值税-出口退税贷方一直挂着100多万,请问这是啥意思呢?一直这么挂着不处理可以不?
应交税费—应交增值税(进项税额)借增贷减,借增是什么意思?贷减是什么意思?应交税费—应交增值税(销项税额)借减贷增,借减是什么意思?贷增是什么意思?这些怎么理解?
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
是的,说是之前已经抵扣了但是怎么贷方还挂着
你好!应该是未抵扣啊。
销项税额抵减借方科目代表什么?是可以抵减的增值税吗?
借方的话就相当于进项税的意思。
请问我的应交增值税进项税额转出和金税设备减免贷方都挂着负数是以前的这个我要怎么把账平了
你好!如果不抵扣的话全部转入当期的成本或费用。
但是纳税申报表上期末留抵和我账上的期末留抵是一样的我调的后面又不一样了
你好,你是否放弃抵扣?
说是之前已经抵扣了
那不应该出现贷方余额应交税费一级科目应该是零或者是借方余额。