不能,这个收入是需要没有减掉之前做,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,佣金做借销售费用 贷其他货币资金-支付宝

#问题#确认网店上销售费用佣金这些,可以做如下分录吗?借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费。因为之前做收入是减去销售费用后余额作收入
进项和销项可以出现在一笔分录里吗?就比如说,发生一笔销售业务,确认收入同时支付运费,我们会记入主营业务收入和销项,销售费用和进项,那我们可以把这笔业务只做一笔分录吗?就是借银行存款,销售费用,进项税额;贷主营业务收入,销项税额,这可以吗?
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
老师好,我是一家私立门诊,小规模纳税人,没有参与社保报销,请问开具电子发票的税率应该如何选择?
普通合伙人中可以是法人,有限合伙企业中也有法人企业,他们的区别在哪里?
请问老师,我是建筑行业一般纳税人,预交增值税,是用应交税费—预交增值税核算,那这个科目核算的预交增值税月末必须转入应交税费—应交税金科目吗? 预交的附加税直接用应交税费科目借方余额表示预交。 以上的预交税账务处理正确?谢谢
农产品取得发票时开的是大类比如蔬菜,但我们开给客户需要开具明细比如青菜,土豆等,这样的话税务进销匹配会有风险吗?
公司有个工作室,平常拿来招待和聚餐用的,都是自己买菜自己做的那种,像这种情况买菜自己开发票拿来公司报销除了发票还需要什么凭证吗
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致,
普票一个季度不超过30万,只需要缴纳企业所得税和印花税是吗,
你好,老师,请问我们公司的业务是别人介绍的,这种有一个居间合同,就是这个项目赚钱之后,就要按比例给人家一定比例的钱,这种双方签一个合同,之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款,之后对方开票给我们,这种可以做成本吗,合理吗
公司聚餐买的海鲜类的统一给开海产品也没有单价数量可以用吗?
你好老师,我想问一下,个体户工商年审里的营业额,可以填个大概数字吗?还是需要和电子税务局系统里的数字严格想等?
不是我司的网店,我们在别人网店上销售,签代收协议,货款是通过代收公司代收的,收到后转给我们公司,销售费用也是通过别人家代交,像这样的关系,我们月底确认收入应该怎么做呢
在月底我们这样做是否正确请老师帮看一下,刚开始第一个月,不清楚 借:应收账款-代收公司 销售费用 贷:主营业务收入 应交税费
分开做,借销售费用 贷应收账款, ,收入做借应收账款 贷主营业务收入,应交增值税,这个需要对方给你们开这个手续费发票
分录明白了,天猫佣金平台开给了代收公司,代收公司转开给我司,有些比如淘宝客佣金,代收公司没有收到发票就不给我们开发票,对于没有发票这部分我们应该怎么处理呢
没有发票做销售费用汇算清缴纳税调增