不能,这个收入是需要没有减掉之前做,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,佣金做借销售费用 贷其他货币资金-支付宝
#问题#确认网店上销售费用佣金这些,可以做如下分录吗?借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费。因为之前做收入是减去销售费用后余额作收入
进项和销项可以出现在一笔分录里吗?就比如说,发生一笔销售业务,确认收入同时支付运费,我们会记入主营业务收入和销项,销售费用和进项,那我们可以把这笔业务只做一笔分录吗?就是借银行存款,销售费用,进项税额;贷主营业务收入,销项税额,这可以吗?
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
不是我司的网店,我们在别人网店上销售,签代收协议,货款是通过代收公司代收的,收到后转给我们公司,销售费用也是通过别人家代交,像这样的关系,我们月底确认收入应该怎么做呢
在月底我们这样做是否正确请老师帮看一下,刚开始第一个月,不清楚 借:应收账款-代收公司 销售费用 贷:主营业务收入 应交税费
分开做,借销售费用 贷应收账款, ,收入做借应收账款 贷主营业务收入,应交增值税,这个需要对方给你们开这个手续费发票
分录明白了,天猫佣金平台开给了代收公司,代收公司转开给我司,有些比如淘宝客佣金,代收公司没有收到发票就不给我们开发票,对于没有发票这部分我们应该怎么处理呢
没有发票做销售费用汇算清缴纳税调增