同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入

小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
您好,老师,小规模的增值税是免税的,在季度末,账务处理是借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-减免税款吗?还是贷:营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢?
小规模纳税人30万以内免税,我可不可以分录直接这样写,借应收帐款,贷主营业务收入,,就不分别这借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税,再借应交税费销项税,贷营业外收入
国家政策季度30万以内免征增值税,小规模纳税人:销售时:借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 季度30万以内免增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-减免税款 老师帮忙看看这么做分录对吗?不对的话怎么改正?
老师,您好,季度销售30万以下的(不用交税的)可以直接做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入吗?还是必须分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(减免税额) 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
谢谢老师
不客气,祝工作顺利