你好 银行公户收到的吗

老师公司在2017年一笔40多万的预收款没记录 但是现在要给他他开发票了 怎处理呢?
之前总公司开票100万,账户用不起,然后分公司收的款。当时分公司做的借银存,贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司,分公司冲销了借其他应付款,贷银存。那现在总公司做分录借银存,贷其他应收款,总公司其他应收款就是-40几万了。怎么办呢
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
老师好,现在开始个税汇算了,我前公司去年给我多记了一笔奖金,实际我没收到这笔钱,但是因为他当时给我申报了,导致我现在要补很多税,这个怎么处理呢
2021年我公司支付了一个合同款3万(合同总价10万),后面我们公司不打算干了,但一直没注销,现在老板想把这个公司注销,可是这个3万的发票对方公司不开,他们说合同没有完成,他们是亏损的,就不给开票,挂在其他应收款里的,那我们现在要怎么处理这笔账呢?
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
是的 对公账户收到的
借银行 贷主营业务收入, 应交税费
老师是17年的 之前没开票 现是对方要我们给开发票了 才发现当年漏记了
之前的银行对不起来吧
就是主要问这个
之前没有做你的银行能一致? 查下凭证 当时怎么做的