您好 没有办法规避缴纳个税,因为是按一次性支付了3年的租赁费。
请问下:员工车辆租赁给公司,按每月300元租赁,但是按年一次性支付了3年的租赁费,那在申报个人所得税的财产租赁所得时,是按月减除的费用,怎么申报合理且不用缴纳个税呢?
私车公用合同是今年1月份签订的,租金每月500元,按年一次性支付6000,印花税财产租赁所得认定有效期是从今年4月开始按季申报,那我这个月是按多少金额申报
公司租用个人名下一辆车,每月租金500元,按月支付。对方不用给公司开发票,公司也能税前扣除,包括车辆名下的加油费什么的,也能税前扣除是吧?公司需要申报财产租赁所得吗?
老师,请问公车私用如何申报个税,是按工资薪金所得吗?我公司上个月新成立的,打算与老板的车每月签定500元租赁费,但目前没有公司收入, 一段时间一直挂账,是等实际支付租赁费时再一次性申报吗?还是每个月先报着500元个税?
老师请问下公司员工4月份开的发票3月份的车辆租赁费,然后这个人员喔昨天做减员了,但是人员的车辆还租给公司使用,但是分类所得里的财产租赁所得不能添加↑这个人员的名字了,也就不能申报了怎么办
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
不是800元以下免税吗?只是支付是按一次性支付3年费用!能不能什么方法免税呢
但是您公司是一次性支付了3年租赁费,这个是动产租赁,是不能按月分摊的。 这个能免税的方法就是只能按月支付租赁费了。