你好 现在在申报期 你可以去更正申报表的 是报8月的个税错误了嘛
老师请问我这个月工资算出已计提。并已申报个税,只是还未发工资。今天我发现有几个员工工资错了。我就改正了工资表。那请问我个税申报那个怎么办呢。
老师,我们2月份的工资还没发放,个税已报,本次又该申报3月份的个税了,工资还不知道好久发,请问是发了工资后才申报个税呢? 还是按照工资表的应发工资直接给员工申报个税?
0老师好我想请问一下,我们公司有个员工在2023年1月5号就离职了,现这两天要给员工发1月的工资,因为这个员工只上了5天班,所以只给5天的工资,并且这个员工1月的社保公积金公司已经没有给缴纳了,这种情况下这个离职的员工1月这几天的工资,我还要帮他申报个人所得税吗,我应该在2月申报1月个人所得税的时候给他改成非正常状态,还是在3月申报2月的时候改成非正常状态?
老师,您好,我本月已经申报个税了,是申报的8月份工资。现在有个员工离职,需要今天给结清工资共计18962元,那今天2023.09.22日还需要给申报完个税,才能发放工资。我本月22号还能申报吗?一个月可以申报两次个税吗
老师,请问我11月份申报个税,申报的是10月份的工资吧,然后我申报的时候,有个员工,财务没给我工资条,我就按照5000申报的,结果现在给我了,发现是工资发了7585元 那么我现在是要怎么办啊,更正申报吗
老师,请问,法人帮公司还款车贷,这个银行不开票怎么办呢
老师:销售人员出差,预借差旅费用1000元,回来报销后,退还200元,如何做会计分录
请问老师自从开始记账进项税额还销项税额没有反方向结转,造成余额过大有影响吗
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物业公司一次性收到到一年的租金12000元,8月份到账的,收到时我做的,借:银行存款12000,贷:预收账款12000,9月份要求开票,票开出,是不是直接做借:预收账款12000贷:主营业务收入11880应交税费—应交增值税120。如果我要分期确认收入该怎么做呢?如果不分期确认收入会导致企业多缴纳企业所得税
老师,为了促销,业务员拿公司A产品103件出去绑定其它产品销售,这样我们可以把103件的A产品直接做销售费用吗?
嗯是的老的
那在哪里更正申报呢,会有什么风险问题吗
老师请问是选更正申报还是作废申报选哪个呢
作废和更正都可以。 作废现在是申报期 你可以重新报就行了。 如果更正就是在原申报表里面去改 。 看你自己选择 怎么方便怎么选
老师那如果我不去改个税申报表的话。我还有其它方法处理这件事吗
你好 你都申报错误了 金额填错了多少 ?
4个员工每人多算了100元合计就是多申报了400元
你好 下个月调整过来 。 100元这个 4个人都不影响个税嘛 (比如都没有多缴纳个税或者少缴纳个税的情况 是不 )
是的这几个人不交个税
下月来调那我这个月的工资表就会和申报表的不一样嗯
你好 那下个月你就调整下来 少报100就行了 每个月。这个你不一致就自己做账的时候调整注明下 避免久了 自己都不清楚。不然你就去改申报表 也麻烦。 本来金额不大的
好的谢谢老师
没事的 希望能帮到你
祝老师节日快乐
呵呵。 谢谢你。希望你越来越好。