您好!这个老师一般是直接贴到之前的凭证里面,这样方便查找。

老师好,节日快乐!我想问下现在有发票要冲红,退回来的发票,我做账的时候应该把退回的抵扣联和记账联怎么做账呢,放到哪里呢?
请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
老师好,有两张发票已经抵扣了,但是票没有拿回来,我现在做账的时候要不要先把票做到账里呢
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
老师,那个报表实收资本填了注册资本的金额30万进去了,之前一直这样填,工商那边也没公示,这样能改0吗
老师您好,我想问下小型微利企业应纳税所得额减按25%计算应纳税所得额,按20%算所得税这个政策,针对的是不超过100万,还是超过100万但不超过300万的呢
疏通公司厕所下水道费用是320元是进入福利费还是什么科目及二级明细科目呢
老师,劳务发票是不是一定要备注项目名称
老师,股东以专利入实收资本,做账需要那些凭证
未分配利润年初和期末数差额是360万,但是利润表里是-84.52 实际是有一笔放弃债权的协议,可以向税局如实解释吧?
工地上的通宵夜宵费,做什么科目?建筑业
老师你好,法定代表人和股东为同一个人,在给公司完成实缴后,能从公司借用现金用于公司经营吗?(12月份年底前还进来)
气动冲压机生产用,金额600元,是进入物料还是固定资产呢
进项税额未认证抵扣直接做成进项税了,每月结转增值税做的是 借销项税 贷进项 转出多交增值税 怎么做科目调整
哦哦,好的,谢谢哈!
你好!不用客气的了。