您好!这个老师一般是直接贴到之前的凭证里面,这样方便查找。
老师好,节日快乐!我想问下现在有发票要冲红,退回来的发票,我做账的时候应该把退回的抵扣联和记账联怎么做账呢,放到哪里呢?
请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
老师好,有两张发票已经抵扣了,但是票没有拿回来,我现在做账的时候要不要先把票做到账里呢
老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
哦哦,好的,谢谢哈!
你好!不用客气的了。