你好,这个自己保存好了就可以的。负数发票的第二三联也是自己保存好了,第一联拿来作账。

老师我想问一下,我们开出去发票次月红冲了,然后又重新开具了,那分录应该怎么做,那个客户退回额抵扣联跟发票联应该放在那笔分录后面做附件?
老师好,节日快乐!我想问下现在有发票要冲红,退回来的发票,我做账的时候应该把退回的抵扣联和记账联怎么做账呢,放到哪里呢?
上个月开了销售发票,但是这个月对方退回来了,1:退回的票要注明作废吗? 2.退回的票要和记账联一起记账,还是和作废的票一起单独存放?重新开的红冲发票的发票联如何处理,要和记账联一起记账,还是和收回的票放在一起单独存放?
请问老师,5月开具专用发票,开错了,到6月作了红冲,重新开具正确的,那么5月份的记账联是正常入账吧?然后抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红部的发票里面吧?
老师您好,请问我们上个月开了张票,本月因为开错了所以冲红了,原来蓝色发票退给我们了,那么退回来的发票联和抵扣联,应该怎么处理
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
老师 我们外贸企业 就是我们截止到24年10月份的净资产是正确的 我们要知道截止到25年5月份的净资产怎么知道对不对
A 向 B 借款 5 万 B 借 A1 万 互抵扣后 B 支付 a4 万这个利润表要改动吗
我听说,本单位不能随时、每月给员工调整社保/公积金基数,一年只能在规定窗口期统一调整一次,是真的吗
经营租赁,吊车租赁费用开外经证吗
如果公司已经注销了,客户转的款未开票怎么处理?可以写个证明私下退给他吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
不需要放凭证里面,如果放了没有关系吧!
你好,对的是的,放了也没有关系的。