同学你好, 一是将招待费用计入会务费。把超限额的招待费转为比较正常的会务费来报销。 二是改变招待费名称变相入账。

请问行政事业单位招待费超标怎么处理?
请问下行政事业单位的固定资产报费处理账务流程
老师 请问行政事业单位长期挂帐超过10-30年怎么处理呢?
老师,我单位22营业收入是1210576.04元,管理费用是460821.47元,业务招待费1929元,税务来短信提示“业务招待费超过税法规定扣除限额未进行纳税调整”这是怎么回事
老师,你好,业务招待费两个标准,一个是发生额的60%,一个是收入的千分之五超标的情况,是这样吗,如果招待费超标要怎么处理呢
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
变相没有其他发票怎么办
招待费一般是餐饮发票或者住宿发票吧,改成差旅费之类的入账,或者员工聚餐福利费都可以