您好,借固定资产清理18累计折旧70贷固定资产88。借固定资产清理,应交税费应交增值税(进项税),贷其他应付款。借银行存款19.7其他应付款贷固定资产清理,资产处置收益。 还要考虑销售车辆缴纳增值税。
老师你好,我单位拍卖车辆。收到价款24万,发生拍卖公司佣金3000元,原值88万,累计折旧1.8万。处置固定资产,我怎么做账
老师,我单位拍卖车辆处置固定资产,本该收到20万,给拍卖公司佣金3000,从价款里扣除,实际19.7万,原值88,累计折旧70,处置固定资产分录怎么做
老师你好,我单位招标拍卖固定资产车辆一台,收入20万,实际到账19.7万,3000是拍卖公司的佣金,我们收到他们开专票的佣金发票3000。原值88万,累计折旧70万。出售固定资产的账务处理怎么做
你好 老师 我们公司主营销售环保砖 有部分厂房出租了 开了20万的发票 应该计入其他业务收入吗?成本怎么入账呢?按照房屋折旧吗?房屋的折旧我平时是按照固定资产折旧自动生成的 如果分开做,该怎么做呢/具体分录怎么写啊?
老师,您好。我们公司车辆处置了,自己开了8万8千的一张13%的普通发票给客户,我们做了固定资产处置,实际就是贱卖了,按照账上,这台账处置的时候,应该是25万的。我申报增值税的时候,也申报了8万8的那部分,填在表一的开具其他发票的栏里头,这张票我是不是要做到收入科目嘛?要不我们的账上收入和申报的收入就对不上的?不知道如何处理。
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
老师增值税我按20万开,还是19.7万开
您好,是按20万元开票计算增值税。
老师,拍卖公司佣金记入其他应付款吗
您好,应冲减处置收益。
老师,我收到拍卖开的佣金专票,我要抵扣,价款3680.2,进项36.8,我记账借固定资产清理3680.2 应交税进项36.8,贷其他应收款。借银行存款19.7 万 其他应收款3680.2 贷固定资产清理 贷应交税费销项。老师我这样做做吗,我问下,我算销项税是按19.7+佣金3680算吗,
您好,销项税是按销售价款(不扣除佣金)计算。
老师,知道了。我这样做分录对不对
您好,借固定资产清理 应交税进项36.8,贷其他应收款3680.2。其他都正确。
老师金额3680.2,税额36.8,价税合计3717,我应该借固定资产清理3680.2 应交税费进项36.8 贷其他应收款3717吧
您好,是的,那您这个分录是正确的。
老师,佣金为啥用其他应收款
您好,因为款项被扣除了,所以挂往来,最后结转。