你好这样的合同不需要缴纳印花税的

我司是房开项目,开工仪式的时候请传媒公司去给我们工地布置了开工仪式的会场,签了会场布置合同,这个合同需要缴纳印花税吗,需要的话要按什么分类去缴纳呢?
老师,我们公司没有勾车,汽车,铲车,我们接了个异地的土方工程,然后自己再出去租这些车辆来做,但是现在甲方要和我们签租赁合同,而不是分包合同,要求我们给他开租赁费,这个我们要怎么开呢?我们有机械设备租赁这个营业范围,可以开票吗?如果开这个的话,我们还需要异地预缴吗?
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
老师,我们公司接了一个防虫害演练的合同,主要负责提供演练需要的农机、车辆和人工以及还有会场布置的彩旗呀这些材料,请问发票是怎么开具,属于什么类别,名称可以开演练服务吗?
老师你好,公司小官们那些人销售眼镜商店2025年1月曾经暂估库存一笔凭证,现在想把它冲出来,摘要上写叫调整凭证,还叫冲出该凭证
公司的装修费,是否要摊销,分录怎么做
老师,开机械员工工资计入什么科目
老师好,公司前三个季度都申报研发费加计扣除,是不是第四季度不能填,只能在汇算清缴时再填?
老师 在小县城个体户卖体育用品 年销售额为50万 生产经营所得税的税负税务局那有标准吗 生产经营所得按多少税负交不会预警呢
老师,小规模纳税人进货没有发票,但是结账要开普票出去,那进货的流水要不要走公账?因为没有发票?
社保现在是社平工资单位缴20%,个人8%?医保社平工资的10%,公司8%个人2%
老师好,公司前三个季度企业所得税申报享受研发费加计扣除,填写第四季度研发费加计扣除,总是提示利润总额与申报表不符,怎么处理?扣减研发费加计扣除的利润要比报表的利润少啊
公司注册资金才50万,这里都陆续存了几百万进去了。等下资本公积不就多出来很多了。资本公积好像是不是还要结转到未分配利润的
老师,1月份开始是不能报无票收入吗?
不属于加工类对吗
你好 不属于的。 你们布置合同
那购销合同包括这个内容吗?怎么去理解购销合同里面的内容呢?像这种购买类似服务类的合同可以归入购销合同吗
你好。1购销合同不包括和这个哈。 你们是布置合同 不是去买产品或则买东西用 来销售。 购销合同比如你购进固定资产 、买商品 买材料这些都是购销合同
购销合同只是单纯指购入销售商品或材料这种有形态的是吗? 如果是购买服务类的就能算是了哦?
你好 购买服务就要看什么服务了。 不算购销合同的; 比如你们购买技术咨询 技术研发这类 就是技术合同来交纳印花税了 。 要判断业务来选择合同报印花税。
好的 谢谢
没事的 希望能帮到你