不能 你可以填写试下会有比对 不会通过的 你得去税务局修改可以
一般纳税人现代服务适用增值税进项税加计抵减,本期申报可以直接申报,19年四月至20年八月增值税加急抵减税额吗?因为19年四月至20年八月之前是没有进行加急抵减计提的,这个月开始计提用于理解是否可行?。
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
老师,加计抵减的会计分录具体怎么做(之前都没有,上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减,然后申报了,一共是60多万,我们本月进项税额小于销项税额,需要交3万多的增值税,我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交,但是增值税主表没有体现,只有附表四有数据)这种情况该怎么做分录
老师好,从几月开始加计扣除增值税?一月份吗?一月到八月都交过了啊,一分钱也没有多抵扣啊?怎么弄啊现在?制造业高企可以减免增值税 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 二、公告所称先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。
老师您好 画红线这句话跟法定质保有什么区别?这个不是和销售商品共同算一项履约服务 那和算作一项单项履约义务的有什么区别?
捐赠应该怎么做会计分录
这道题的会计分录怎么写
各位老师,我们是代理商,我们给连锁店供货,为了提高连锁店销售人员的积极性,给予销售人员奖励,一般是5元/件这样子,这个费用怎么做账呢?之前一直是老板私人出钱发放的。。 现在如果下家的连锁店愿意给我们开发票,我们是不是只能打款给连锁,由他们发放啊
上年没有会计交接,上年的库存怎么分录,记库存商品,贷,主营业务成本吗
文文老师,您好,在吗? 有事请教一下,麻烦您了
老师:我想问一下,如果假设2年都没有过一门,那5年年限咋算
老师好!麻烦问下进项发票是自产自销农产品发票要交印花税吗
现在开办费 到底是长期待摊费用还是管理费用
所得税税负率=所得税/营业收入 这里的所得税是指享受减免后的税额还是减免前的税额
已填写数据,可以正常保存,没有出现对比异常情况
那你一块补到这个月填写