计入管理费用-业务招待费
老师,我们单位开回好多餐饮发票,我该如何做账了?
老师您好,我想问一下,我们单位是餐饮企业,开票收入都是餐费,免增值税吗,这季度我们开票额超30万了
老师,您好。我们给单位开发票,是另一家单位给支付的款,这样的话应该如何做账啊?
老师你好,我们单位上月付了一笔咨询费给其他单位,对方单位上个月未开票。我应该如何做账呢
请教:我们单位是洗浴中心,经营范围包含了餐饮,具体见图片,请问老师我们可以开餐饮发票吗
一般纳税人公司,近两年未经营,准备税务注销,但是应付账款-暂估科目有5万,其他应付款-法人科目贷方余额52万,未分配利润-50万,请问可以直接申报财务报表和企业所得税,然后走即办注销吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟通,
我们是工程公司 给包工头代发工资 然后包工头给我们开发票 然后全部以代发工资形式结算工程款这样可以吗。开发票内容是工程服务。施工费
老师,麻烦帮忙看下这个投房的题,外购写字楼直接出租,折旧不是应该参照固定资产折旧吗,当月购入下月折旧,当月停止的,下个月停止折旧,那22年3月购入,不是应该4月开始折旧,折旧时间应该只有9个月呀
老师,这个题理解不了,可不可以详细的讲一下每个答案?
老师,民非企业,我记得看电子税务局财务报表年报申报截止日期是到6月30日,现在代办事项里没有了,这个什么情况?
老师,像人工菌这几个,都是属于蔬菜,都是免税的呀,为什么对方还要开应税的发票给我们呢?
老师!我们24年账本现金里面有一个季度末变成负的8000元?然后审计报告都出来了,这个有问题吗
老师,账上其他应付款金额过大,如何把它转成实收资本降低风险,分录咋做,谢谢老师
可是记入招待费太多,到汇算清缴时还得踢出来了,那怎么弄?
餐费你没有固定用途只能计入招待费
如果是员工加班吃饭,或聚餐可以记到哪里了?
聚餐的计入管理费用-福利费
谢谢老师!
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