你好 是的 会退你的 。 本来汇算就是多退少补的。 退税到时你才做分录的 。你现在是要做退税分录吗

老师好,咨询一下,公司是一般纳税人,企业所得税是季度缴税,季度有利润,已缴税,如果到年底利润是负的,那汇算清缴是税局会退税吗,这个怎么做?
请问企业所得税,如果第一、二季度,都是亏损的,第三季度有利润,那么第三季度申报时,需要及时缴纳企业所得税吗?还是年底综合汇算清缴时缴纳啊?
老师,去年企业利润都是负数,今年一季度所得税正数了,所得税一季度预缴了,明年汇算清缴会退税的话,是不是很麻烦?那我该怎么做呢?
老师,小规模,一季度做账一次,手工账。22年成立的公司,去年一年利润都是负数,22年底,利润是负89000多。23年一季度做账利润是正数5万多,预缴了2700多的所得税。如果说,明年汇算清缴不想退税,因为会查账嘛。那我接下来三个季度的账要怎么做呢?
老师,23年度一季度利润大交了企业所得税,后面三季度利润都是负的,汇算清缴时会退税吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
现在是不需要做退税,专管员说企业所得税要交到收入的2.5,我在想到年底了利润又是负的,会不会引起税务关注?
你好 那是因为你们税务局对你们企业所得税的有税负考核了。 你要适当的缴纳 。别到时税务局给你预警了。 是的 不要过低了
因为后期不会开票,就没有收入,那这该如何是好呀
你好 到时你就跟税务局解释。可能税负过低 到时怕查账的。 你如果真实的做账就据实做就行 后期解释 。