你好,1个季度支付一次,分录是 借管理费用-服务费 贷银行存款
请问一下.我们公司给代理记帐公司的服务费是500元一个月,7月-9月共1500元,在9月底会一次性付1500元给代理记帐公司.正确的分录该怎么写?
老师您好 我想问一下 就是会计公司给开的服务费的票 如果跨年了 如何入账?比如说2020年9月1日 给我们公司开了一张记账服务费的票 这个记账服务费是2019年8月付的 记账服务期限是2019年8月到2020年7月 这样的是怎么入账?
我公司一次性支付了三个月房租4500元,会计分录最准确的应该怎么做?这种的需要每个月摊销吗?还是可以一次性记在管理费,新公司刚成立的
老师,麻烦问一下,我是个人,给一家公司做代帐会计,对方每个月支付我1000元的代账费,那我应该怎么记录这笔代账费的分录呢
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师,成立项目部购买家具电家可以放长期待摊费用,5年摊销,摊销计入管理费用可以吗
老师你好,年中录入期初数据录入从1月份开始的科目余额表和当月开始的科目余额表生成的财务报表的区别
老师你好,我们这有一户没有账,怎么根据资产负债表和利润表录入科目期初?
非居民在2处取得工资,工资分别是1万和3万,两个公司分别申报和合在一起申报档位不一样,汇算清缴非居民是累计收入不
老师,请问单位有工会独立账户的返还工会经费怎么提出来?
请教老师一个实务中的问题,接受银行委托,在其银行开设一般户帮其完成任务,代发15人的工资,每人3000多元,连发2个月。请问老师,这种情况怎么处理最好,谢谢老师!
老师早!请教:财务软件 其他应收、应付款科目的二级科目要不要设置辅助核算功能呢
我接了一个内账,新软件所有业务从0开始,上个会计就做了3.4.5号三天凭证不干了,剩下二十多天业务空白首付钱都在老板那了,也不往账上记了,我从8月8号业务开始记,上个会计的余额这些天有可能早平了吧,我是不是要核对余额,在记
每月是已抵扣的进项发票需要存电子档还是所有当月开具的取得发票需要存电子档,就XML文件
老师。成立项目部购买家具,空调等需要按固定资产核算吗
是借管理费用 1500 贷银行存款 1500?
嗯嗯,是的呢,因为现在企业一个季度申报一次财务报表,这样就可以
权责发生制不是应该每个月都要记帐的吗?不管付没付.是哪个月的费用就应该记在哪个月?
嗯嗯,是的呢,也可以先暂估费用,暂估每个月的,到第三个月在红冲暂估的,根据发票入账
我们是一般纳税人.每月申报的,不是季度申报的
哦哦,我们这边财务报表是季度申报的呢,报税是月度的,那就可以先暂估费用的呢,
能告诉我详细分录吗?
先暂估暂估分录和正常分录一样 借管理费用-服务费 500 贷应付账款 500 下个月分录 借管理费用-服务费 500 贷应付账款 500 第三个月红冲暂估 借管理费用 服务费-1000 贷应付账款 - 1000 根据发票的分录 借管理费用-服务费 1500 贷 银行存款 1500
好的,谢谢
呃呃呃,不用客气的哒撒