您好,固定资产转入固定资产清理账户即可,比如 借:固定资产清理 贷:固定资产 收到款项 借:银行存款 贷:固定资产清理 支付清理费 借:固定资产清理 贷:银行存款 最后将固定资产清理账户结转至资产处置损益中 借:固定资产清理 贷:资产处置损益(也可能相反分录)
老师,把没有提折旧的固定资产卖给别人怎么写分录啊?
老师好,事业单位固定资产已提完折旧要交给财政分录怎么写啊?
请问公司有辆旧货车3000卖给了个人,固定资产按2000入账的,还没有折旧完,现在收到3000卖车的钱,分录怎么写啊?
把用过的固定资产卖给别人,会计分录怎么写
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
新办建筑企业需要开个农民工专户用于发工资,这个开通流程是怎么操作的
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
建筑弱电安装/水暖安装 税负率是多少?材料人工机械占比各多少