同学你好! 存货还有100件需要抵消内部交易虚增的存货成本
老师,未实现内部销售损益抵消时,固定资产是借:未分配利润-年初,贷:固定资产-原价,存货的为什么是借:未分配利润-年初,贷:营业成本?为什么不是贷:存货?
老师好,本题分录不应该是借:年初未分配利润1800 贷年初未分配利润1800 借:年初未分配利润200 贷:营业成本200吗,为什么会涉及存货呢
(请孺子牛老师回答) 1.如图中第一步,为什么存货没了,第二年要借未分配利润年初 2. 为什么评估增值的存货,销售出去后,结转成本和存货,第二年年初借贷都用未分配利润呢?这样岂不对未分配利润没有影响? 3.第一步存货没了,借记未分配利润年初,怎么第四部又贷记未分配利润年初,我只知道口诀,可是为什么这么用,麻烦详细再详细解答
本公司执行的是小企业会计准则,今年汇算清缴上年度所得税,借:利润分配_未分配利润100贷:银行存款100。年初利润分配_未分配利润贷方余额300,金蝶迷你版期未利润分配_未分配利润贷方还是300,按道理应该是贷方200才是。为啥?
老师 请问讲存货转入未分配利润中是什么意思呢?借:年初未分配利润500万,贷:存货500万
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
你好老师,集团划给我们一个公司,合并日抵消分录怎么写啊
老师好,咱们网校的那个网址是多少?谢谢!
老师能给我写一下我上面接下去的分录吗
这个题目答案解释有问题,题目中说2014年12月31日还有A产品900件,2015年12月31日还有100件,说明2015年当年出售了800件,这块也是需要抵消的 2015年抵消分录: 借:年初未分配利润 1800 贷:营业成本 1800 借:营业收入 1600 贷:营业成本 1600 借:营业成本 200 贷:存货 200
明白了,谢谢老师
不客气,祝你学习进步!