咨询
Q

老师好,本题分录不应该是借:年初未分配利润1800 贷年初未分配利润1800 借:年初未分配利润200 贷:营业成本200吗,为什么会涉及存货呢

老师好,本题分录不应该是借:年初未分配利润1800 贷年初未分配利润1800
借:年初未分配利润200 贷:营业成本200吗,为什么会涉及存货呢
2020-09-12 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 14:24

同学你好! 存货还有100件需要抵消内部交易虚增的存货成本

头像
快账用户4335 追问 2020-09-12 14:27

老师能给我写一下我上面接下去的分录吗

头像
齐红老师 解答 2020-09-12 19:37

这个题目答案解释有问题,题目中说2014年12月31日还有A产品900件,2015年12月31日还有100件,说明2015年当年出售了800件,这块也是需要抵消的 2015年抵消分录: 借:年初未分配利润 1800 贷:营业成本 1800 借:营业收入 1600 贷:营业成本 1600 借:营业成本 200 贷:存货 200

头像
快账用户4335 追问 2020-09-12 19:49

明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-09-12 19:57

不客气,祝你学习进步!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好! 存货还有100件需要抵消内部交易虚增的存货成本
2020-09-12
你好,个别报表 借:存货跌价准备 贷:主营业务成本 存货出售,存货对应的减值是转入营业成本的 合并报表不认可减值,对应也不认可减值计入营业成本,因此反方向冲
2022-01-13
存货是第二年编内部抵消的时候,先假设原来未销售的存货先全部实现销售,所以借年初,贷营业成本,然后还要再做一笔还原未实现的,借营业成本,贷存货,如果两次合并借年初,贷营业成本,存货。和固定资产就一样的。
2020-08-08
这个分录是否正常的那个结账和过账了?
2021-07-12
您好,这是负债表和利润表的勾稽关系,只要分录直接用未分配利润就会导致勾稽不上,不是我们的分录或报表不对,需要把这个未分配利润0.01直接加在期初(负债表)
2025-02-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×