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老师,我公司上游发票出了问题,现在我公司所得税要补交,公司年底亏损了600万,可是经过汇算清缴可弥补以后亏损580万,这个补交所得税按哪个数据减去后交?谢谢

2020-09-12 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 15:17

同学你好,这个补交的所得税,按580万元减去后交。

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相关问题讨论
同学你好,这个补交的所得税,按580万元减去后交。
2020-09-12
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
您好,是的,20年的盈利额,先弥补19年的亏损,如果弥补完了还有盈余,再交所得税
2021-01-13
您好,借以前年度损益调整,待转应交税费应交企业所得税7000
2022-01-15
是的,对的,是这么做的。
2024-12-12
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