你好,如果要抵扣这些未认证的进项税额,就要先勾选认证
老师您好,请问现在增值税认证可以推到报税之前,那是不是假设我们九月份报8月份增值税的时候,可以认证九月份新开的发票?抵扣九月份新的进项税?
我现在正在报8月份的增值税,请问我是先报税还是现在发票平台上认证8月份未认证的进项税?
请问现在1月份开的进项票认证还能在12月份抵扣吗?现在申报12月增值税
增值税发票认证操作错了,在8月的认证期间没有进行认证,全部都认证到了9月了。怎么回退认证期限至8月。现在8月份显示的是作废申报。但是9月份还是没有出现回退所属期是怎么回事?
一般纳税人当月的进项发票什么时候认证,比如8月报7月份的税 那7月份的进项税是7月份认证还是8月份认证呢
如果不需要的话,这些进项税是在增值税申报表中要填上吗?
你好,不需要就不能填也不需要填了
是什么时候需要的时候再认证吗?
那增值税表二本期进账税明细需要填写未认证的金额吗?
你好,需要抵扣的,在申报前勾选认证都行,未认证的不用填不用管