您好同学,如果实在对应不了就按比例结转,就是销售收入中成本的占比,这个可以估计的
老师我们销售商品,成本结转怎么转,对应不了,有些是以前小规模的存货,有些是后来转一般纳税人的存货,商品区分不出来,这种怎么结转
老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师好,我们是小规模,库存商品-蛋白分析仪,因为是厂家赠送没有来票,但是销售了借应付账款贷库存商品,所以库存商品在贷方。22年就一直挂在库存商品贷方,就是不会有来票,也没有结转成本,这个帐怎么处理啊,一直挂着库存商品贷方吗?汇算清缴不做纳税调增税务会不会查出来?
老师,请问一下结转成本这个是根据销售发货单结转吗 ?发了多少货就结转相应的成本? 但我之前没有盘点产品的库存数,11月发货的那些估计是包含了之前的库存,那么现在发货的这些没有的库存成本,请问是估算成本还是放在未分配利润科目呢?
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
怎么估计
一般我们是按(销售价-购买价)/销售价,这样算出来利润率,比如是20%的情况下,销售额*(1-20%)就是我们结转的成本,我们一般是大的范围上估一下就好了
老师我们店铺是我们每次会打配件押金给厂家,然后我们去维修,会领配件,然后会向厂家结算维修费,开专用发票给厂家,但是我们是没有进项的
安装机子也是直接结算安装费,我们开出发票,有些是我们店铺卖的,有些不是我们卖的,但我们装,安装费都是厂家结算,这样怎么写分录呢还有安装涉及的材料费等怎么处理呢
您好同学,如果说你们没有使得自己的材料,这样就按劳务进行开发票就好了。 借:银行存款 贷:劳务收入 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 原材料 这样的记录