你好,同学,你需要确定这个余额是什么返回的,如果是费用,冲减财务费用处理的。
老师,上个月收到一笔保理融资款,和支付了一笔保理费,两个回单分别做了两笔分录,借银行存款,贷短期借款,和借财务费用-利息,贷银行存款,这个月看到一笔回单显示收到余额返还,这笔该怎么入账呢?
请问老师我们跟银行做了一笔贷款。半年归还。分录是不是:借:银行存款,贷方:短期借款 财务费用-应付利息,这样做对吗?然后什么每个月支付利息的时候,再借:财务费用-应付利息 贷:银行存款。
老师我们公司有一笔短期贷款10万,当月利息是70.87元,直接扣除了,这个银行扣除回单是 应付利息~建设银行 贷银行存款 这个还用计提一笔吗 借财务费用70.87 贷应付利息~建设银行 这样可以吗
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
有一笔保险费在02年9月入账 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 贷,银行存款(进成本了) 然后03面9月开来发票61250.8 。03年9月还退了一笔款回来2817.4。金额上可能记不大清楚,大概是这样个情况,想问一下收到的这笔2800多退回保险费9月如何入账。
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
只看到回单上显示余额返还,返还金额比上期支付的财务费用更高
当时你们签订这个保密协议的时候,有没有额外约定有其他的费用的返还。
没有约定其他费用返还
额,那你这个直接冲减财务费用,冲减财务费用处理。