您好,往来都平的就冲费用 借,银行存款2800 借:管理费用 -2800

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
有一笔保险费在02年9月入账 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 贷,银行存款(进成本了) 然后03面9月开来发票61250.8 。03年9月还退了一笔款回来2817.4。金额上可能记不大清楚,大概是这样个情况,想问一下收到的这笔2800多退回保险费9月如何入账。
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
老师,前面的要怎么冲平啊
能帮忙指点下?
您好,4个分录中其他应付款平了就不用考虑其他了,用上面分录冲保险费 如果其他应付款没有平,先把其他应付款冲平
冲平分录要怎么填啊
您好呀,您能把后2笔分录是怎么录入帮我写一下么,这样我才好分析怎么调嘛
后2笔还没做分录 ,正在请教您
您好,那我明白了,付款62910%2B1145.9-2817.4,票多了12.3 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 62910 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 1145.9 贷,银行存款 1145.9 然后03面9月开来发票61250.8 。 借:管理费用 -1145.9 借:管理费用 61250.8-12.3 贷,其他应付款 61250.8-12.3-1145.9=60092.6 03年9月还退了一笔款回来2817.4。 借:银行 2817.4 贷:其他应付款 2817.4
对的对的,票是多了12块多
您好,上面的分录我计算过了,往来平了
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~