您好,往来都平的就冲费用 借,银行存款2800 借:管理费用 -2800
1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
有一笔保险费在02年9月入账 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 贷,银行存款(进成本了) 然后03面9月开来发票61250.8 。03年9月还退了一笔款回来2817.4。金额上可能记不大清楚,大概是这样个情况,想问一下收到的这笔2800多退回保险费9月如何入账。
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
出口退税除了在电子税务局上做出口退税申请,需要同步在报关口岸卡上操作退税申请吗?
小规模第一季度开普票+红冲普票,最终金额是-23000,那么第二季度开票数是323000,请问可以冲减第一季度负数,第二季度免税吗?
工会经费怎样做账务处理?
老师,纸质发票对方未认证,我们要给对方开红票,收不回来对方的纸质发票,如果对方就是怎么找也找不见了,可以让对方出其他证明吗?
对公账户支付给对方公司款项 但是还没有收到发票 可以确认成本吗 对方公司可以确定收入吗
老师新公司有利润了是不是必须计提盈余公积?
老师好,传媒公司有一部分主播是以工资薪金发放的,一部分是以劳务报酬发放的,两个方式发放工资时怎么做分录啊?谢谢老师
老师,我们老板今天突然要用承兑汇票付工程款。目前公司没有承兑汇票 他的意思是通过其他渠道对方给我们50万承兑汇票 我们只付他497000 这个怎么做账啊?
公司收到总工会的一笔款是什么情况
老师好!请问怎么样区分合同负债和预计负债啊,不会用啊
老师,前面的要怎么冲平啊
能帮忙指点下?
您好,4个分录中其他应付款平了就不用考虑其他了,用上面分录冲保险费 如果其他应付款没有平,先把其他应付款冲平
冲平分录要怎么填啊
您好呀,您能把后2笔分录是怎么录入帮我写一下么,这样我才好分析怎么调嘛
后2笔还没做分录 ,正在请教您
您好,那我明白了,付款62910%2B1145.9-2817.4,票多了12.3 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 62910 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 1145.9 贷,银行存款 1145.9 然后03面9月开来发票61250.8 。 借:管理费用 -1145.9 借:管理费用 61250.8-12.3 贷,其他应付款 61250.8-12.3-1145.9=60092.6 03年9月还退了一笔款回来2817.4。 借:银行 2817.4 贷:其他应付款 2817.4
对的对的,票是多了12块多
您好,上面的分录我计算过了,往来平了
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~