您好,往来都平的就冲费用 借,银行存款2800 借:管理费用 -2800

1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
有一笔保险费在02年9月入账 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 贷,银行存款(进成本了) 然后03面9月开来发票61250.8 。03年9月还退了一笔款回来2817.4。金额上可能记不大清楚,大概是这样个情况,想问一下收到的这笔2800多退回保险费9月如何入账。
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
如果后续采用9810模式进行免税报关出口,不退税,区别于0110报关退税模式 发票这里是否还需要港杂费?
小微企业需要满足什么条件?
我代账100户以内,云星辰多少钱一年?
老师,我想问下,就是采购从公司借款帮公司采购样品,然后后面怎么勋章冲减呢
老师,问下,员工个人部分的社保和个税,可以直接进利润分配吗
老师,请问检测费属于加工承揽合同叫印花税吗,谢谢
老师,24年多计提了工资,现在要怎么处理?冲管理费用,还是?
我们是一家物业公司,2024年撤出了一个小区的物业,但现在之前小区的商铺业主找来要我们给他开具2023年全年的水电发票,这个商铺我们公司之前也确实收了他们的水电,那现在我们还能开票给他吗?
根据《关于调整残疾人就业保障金申报缴费期限公告》【2023年第5号】的要求,具体内容是
三流合一或四流合一,是所以企业或所有交易都必须做到吗
老师,前面的要怎么冲平啊
能帮忙指点下?
您好,4个分录中其他应付款平了就不用考虑其他了,用上面分录冲保险费 如果其他应付款没有平,先把其他应付款冲平
冲平分录要怎么填啊
您好呀,您能把后2笔分录是怎么录入帮我写一下么,这样我才好分析怎么调嘛
后2笔还没做分录 ,正在请教您
您好,那我明白了,付款62910%2B1145.9-2817.4,票多了12.3 借:其他应付款 62910 贷:银行存款 62910 然后在03年3月又转了一笔1145.9 借:管理费用 1145.9 贷,银行存款 1145.9 然后03面9月开来发票61250.8 。 借:管理费用 -1145.9 借:管理费用 61250.8-12.3 贷,其他应付款 61250.8-12.3-1145.9=60092.6 03年9月还退了一笔款回来2817.4。 借:银行 2817.4 贷:其他应付款 2817.4
对的对的,票是多了12块多
您好,上面的分录我计算过了,往来平了
谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~