你好! 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
网吧,无票收入,主营业务收入怎么做账
网吧,无票收入,主营业务收入怎么做账
老师,预收账款的无票收入怎么做账 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是这么写分录吗
老师您好,10月货物已交付对方,但没开票,也未收到款,可以确认收入吧,借,应收账款100.贷,主营业务收入-无票收入100.结转,借,主营业务成本,贷,库存商品,11月正式开票时做,借,主营业务收入_无票收入,贷主营业务收入。这样处理可以吗,谢谢
冲无票收入,开了票,也收到对方的钱怎么做账 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 红字 借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收帐款
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
没有发票销账税额怎么计算
收的都是现金
你好!销项税额:收款➗(1+6%)*6%
括号里是16%?
缴纳的物业费,还有维修费没有发票,怎么做账?
销项税额=收款➗(1➕6%)*6% 物业费和维修费可以记入管理费用…物业费 管理费用…维修费
最后结转的时候要怎么做
税额怎么结转
借应交税费…未交增值税 贷应交税费…应交增值税(销项税额)
老师,这个怎么还有所得税
所得税要怎么计提
借所得税费用 贷应交税费…应交企业所得税
这个应该是免税的,计提完,次月要交所得税吧
是的,你的理解很对