同学你好,是问下面发奖金这个分录么 1、计提时: 借:管理费用-奖金6000*员工数 贷:应付职工薪酬6000*员工数 2、发放时: 借:应付职工薪酬6000*员工数 贷:库存现金6000*员工数 应交税费-个人所得税(这个科目需要具体核算,你的题目中没涉及个税相关数据没办法核算,实际工作中肯定要核算缴纳)

质询一下老师,请问这个怎么写分录
老师,我们是房地产开发公司,请问一下这个在发票中开的名称是咨询服务—咨询费,可在费用报销单里是写这个,请问怎么写内账分录?外账分录又怎么写?
老师请问下这个分录怎么写
老师,您好,请问一下,这个怎么写分录呢
请问这个分录怎么写?请老师帮忙做一下?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
不是,老师,是上面两个原始凭证
你把题目发一下,光有个发票怎么做账呢
老师,我们这个就是只有发票,哈哈哈,您可以帮我们看一下怎么写分录么?
只有发票怎么付款都不说明,你这题是让你根据发票填报销单的吧? 还有发票是哪个部门报销的? 1,如果是销售部门报销招待费: 借:销售费用—招待费 贷:银行存款/库存现金 2,如果是销售部门/管理部门等报销的员工聚餐费用 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/库存现金
就是不晓得呀,哈哈哈
嗯,你看下上面的分录,有不懂的再问我
好的,谢谢老师啦
不客气,有问题可再来咨询