补上计提,借税金及附加 贷应交税费, 你去看明细账,看是不是少计提了

你好,这个月申报的时候系统显示上期留抵税额为负数,我们也查了账,想问下是什么原因
我财务报表上应交税费是负数, 我查了下是印花税的问题,账套上在借方余额 是因为没计提的原因, 还是什么原因呢
老师,电子税务局进项税借方数和帐上的借方数,差额正好是月底提的印花税的数呢?老师帮我找这是什么原因呢?
老师,因为之前的会计印花税都没有计提,我是新接手的,这个月新做了一笔是借应交税费印花税,贷银行存款,应交税费是借方余额这种情况报税怎样处理?报表填不上负数。
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
就是没计提印花税 , 印花税不是不计提吗
这个实务中是需要计提,不计提指的是借税金及附加 贷银行,不做应交税费