你好 之前计提的印花现在冲销掉

我不知道怎么处理啦。增值税留抵,举例子:进项税:30万,销项税:45万,增值税上期留抵:6万,加计递减上期留抵15万。我这个月应该:45-30-6=9万,(这是我应该交的增值税)因为有加计递减留抵15万,用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税,我是用的9万加计递减需不需要在账上体现? 本月处理:结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 9万 贷:应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 9万 贷: 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个,是在本月处理,还是次月处理。
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
你好,就是我在国家电子税务局上面申请跨区涉税事项的,我要在当地税务局申报印花税,可是我在申报印花税的时候忘记切换成当地的主税务机关了,直接在自己的税务机关交了印花税,我想问问么退这个印花税?我尝试点了误收多缴退抵税,到了税票信息查询没办法显示出来。请问下我到底要怎么才能退掉呢?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
老师,增加了实收资本,这个应该交印花税,还需要去税务局怎么弄。实收资本注册上显示100万,而这前账上一直是50万,现在这个月老板私人转了10万,可以做实收资本吗?要将印花税,按几个点的交?
收取村民的秸秆,需要付款在500元以下没有开具发票,做账需要什么单据
个税系统申报,填写基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费。是填写个人缴纳的部分吧。
老师,公司注销了,全部该付的也都付了,税也交了,账户里剩的钱转给股东,是不是就不用交税了
老师,我想问一下,我们公司账户因为经济纠纷被冻结了,缴不了税,我想问一下该怎么操作
老师,我想请问一下我们公司水电费为啥水费的税率只有3个点呀,电费都是13个点的呢
2023年我发现有2000元银行手续费没入账,报表和企业所得税都报送了怎么办呢
老师你好,台湾人员在浙江申报个税,个税扣搅端我是直接报正常工资薪金吗
请问收取不退的房租押金能开发票吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
现在出口报关单出来了,就要开销售发票了吧,不然收入数据和海关那边的不一致了
那不就变成0了吗?但是实际印花税报表有金额
你好 比如实际申报了10元; 那么多计提的钱就冲销