你好 之前计提的印花现在冲销掉
我不知道怎么处理啦。增值税留抵,举例子:进项税:30万,销项税:45万,增值税上期留抵:6万,加计递减上期留抵15万。我这个月应该:45-30-6=9万,(这是我应该交的增值税)因为有加计递减留抵15万,用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税,我是用的9万加计递减需不需要在账上体现? 本月处理:结转本月未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 9万 贷:应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 9万 贷: 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个,是在本月处理,还是次月处理。
本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
你好,就是我在国家电子税务局上面申请跨区涉税事项的,我要在当地税务局申报印花税,可是我在申报印花税的时候忘记切换成当地的主税务机关了,直接在自己的税务机关交了印花税,我想问问么退这个印花税?我尝试点了误收多缴退抵税,到了税票信息查询没办法显示出来。请问下我到底要怎么才能退掉呢?
原本要交29.4印花税,因登陆电子税务局点了留抵退税的留底,直接抵减了,没有要交税,但是申报的印花税表还是29.4,这个29.4上月计提过,现在应该怎么做账
老师,增加了实收资本,这个应该交印花税,还需要去税务局怎么弄。实收资本注册上显示100万,而这前账上一直是50万,现在这个月老板私人转了10万,可以做实收资本吗?要将印花税,按几个点的交?
老师您好,请问制造费用分配可以使用工价吗?
企业所得税申报表中,职工薪酬这个是不是必须填的,有发生薪酬没填数据的话会不会怎么样呢?
老师 我8月份有三张发票开错了忘记开红字了,我现在10月份的还没申报,还能补开红字发票吗?小规模纳税人,季报的
小规模纳税人注销,企业购买的电脑和打印机累计折旧还没有计提完,可以注销吗?税务局对企业注销时,有没有对固定资产的规定
老师您好,我们公司购买的ERP软件,里面没有生产模块,每个月末我需要导出领料单明细表,然后去细分每一个领料单属于哪个订单里面的,这样子做有没有更方便的方法呀?
公司进原料17500/吨*0.5吨=8750元,运费524.79.6元一共9274.76元,9050元是公户支付的剩下的224.76是微信转款的合同总金额是9274.76元,这样可以吗
购进的固定资产申报印花税吗,税率是多少?
你好,请问本公司进入一些商品直接送人当做客情送的,怎么做账?
请问以村集体公司的名义,能否注册一家公益基金会
老师,生产过程和研发过程有废料收入是否要单独归集,用什么科目区分?
那不就变成0了吗?但是实际印花税报表有金额
你好 比如实际申报了10元; 那么多计提的钱就冲销