同学你好 这个就是要分开的哦,免税是免税,应税是应税的,不同栏次
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这
老师你好,我们超市经营免税和应税账目,我一直正常申报。但是税务打电话来说,我申报填报表的时候免税和应税填在了一起,这是什么意思???让我提供发票,他来分,重新更正报表,该交税的缴税,该补的补。可是我不明白为什么会这样,这问题严重吗
老师,麻烦问一下我是小规模小微企业,我申报的财务报表显示我应该交7000多的税,但是我在企业所得税申报时让我交几百的税,这是什么情况啊,我不太明白了呢,少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊
老师,刚刚税务局的打电话来提醒我们一个个体户申报房产税和土地使用税,本店是汽车维修的。我说为什么个体户也要申报房产税,他说你们经营的房子是租的还是自己的,我说租的,他说那要取得发票,没有取得发票就是漏报房产税了。。。还让我们申报,我们租的房子也要申报房产税吗?老师,我不明白这位税管员的意思是什么
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
老师,能发个截图给我看看吗?还有就是即使是应税的我们也是不超过季度30万啊。也免增值税啊,这涉及偷税漏税吗???
没有,但是你报的不对 应税的填写在对应的收入栏就行了
就是一个报表填错的问题是吧?应该不用补税罚款什么的吧。
恩,没有税费的话这个不罚款
他为啥说得好严重呢?还让法人跟我一起去
你们有应该要交的税吗
没有,我们季度不满30万
那就不知道咋回事了,各地税局人不一样