你好,缴纳的时候 借应交税费 贷银行存款 就可以。 计提得时候 借税金及附加 贷应交税费
老师好。公司买了办公室,房产证还没有拿到。先交了契税和印花税。请问怎么做分录。报税的时候怎么填写?
老师,您好!请问公司购买土地所缴纳的契税印花税怎么做会计分录?土地用了建生产厂房用
老师早上好!请问房产办证,交了印花税和契税会计分录怎么做?
老师购买办公室是时候缴纳碶税和印花税都做入固定资产了,现在缴纳房产税了,要怎么填写金额啊?
公司购买了一套房产 我们交了国有土地使用权出让收入 还有契税和印花税 这个怎么做分录?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
如果下个月报税时候我还是没有拿到房产证也没有收到发票。那我填写申报表的时候是可以正常填写吗??把我的购房金额填写到对应栏次,以及我所缴纳的税费也填写到对应栏次就可以了吗?
你好,实际缴纳的可以正常填写。