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25年12月暂估服务成本 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,26年1月收到发票怎么入账呢

2026-02-02 16:32
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冲减原分录,再做有票分录
2026-02-02
不需要那样处理的 借:应付账款 暂估         增值税-进项 贷l应付账款-供应商
2026-01-22
你好!金额有变动吗?
2022-04-21
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
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