你好 到时汇算全额调整处理 。 现在按实际业务计入管理费用或者销售费用-招待费核算
没有发票的大额招待费怎么处理
一般纳税人小微企业招待费、餐饮发票过大,账务怎么处理?
大额的商务费用,没有发票,怎么处理? 送礼,好处费
业务招待费怎么做账,还有税额怎么处理
老师好,公司的招待费太大,怎么处理呢
企业销售货物不开发票的帐怎么处理?产生影响?
6税两费具体包括哪些
老师,我们时候9月初申报8月增值税后申报的出口退税业务,我们确认应收退税款是在8月份账务处理,还是在申报的9月做这个分录
你好老师,含税跟不含税价格要哪个合适。怎么算,我们有个货不含税18.5含税加5个点。18.5*1.05=19.425
老师,我想问下,我们公司销售方便面,对方让我们开票,需要发票,之前没开,加税点怎么给他加,是总金额给他加,还是单价给他加
老师,有证书没经验,实操课也学了部分,因为未从事会计岗位,导致总是学完就会忘,因为没经验现在也找不到会计工作怎么办?
老师,您好,我们公司要开社保,我是河北石家庄这边的,缴费基数在哪里可以查到!
老师你好,我有一个问题想问一下24年11月出口一单25年1月出口了2单,进项发票是25年一月开进来的,在那个月进行勾选进项发票
老师,我们公司去年11月收到了老板师兄私人账户转进来50w,然后12月这笔钱从公司账户转还了对方的公户上(当时是说为了帮老板师兄竞争什么,然后就有这个私转进公转出),对方开了技术服务费的专票给我们,这张专票的进项税被勾选了,请问这个账怎么做
你好老师,我想问就是叫客户给我们开票,说好的是不含税价+10个点,我这边公户给他转了24w,实际他加收的是多少钱,货款是多少钱?这种怎么计算
没有发票可以入账吗?目前我公司正在筹建期间,调整之后到经营期怎么做呢
你好 可以入账。 只是后面汇算无法税前扣除 。现在筹建期 做借管理费用-开办费-招待费贷银行存款
老师,就是不需要原始凭证直接登记账凭证对吧?那到汇算的时候都没有收入,这部分费用还需要调增交所得税吗?我刚刚参加工作不是太懂,谢谢您
你好 需要的 。你们支付出去 应该是有用款申请单和付款回单来做账的 。 是的调增处理缴纳企业所得税(在你利润盈利的情况下。)
我大概了解啦,不过这些业务都是去年发生的,费用都是一些送礼,我是现在才来接手这家公司,估计没有什么申请单和付款回单了(老板个人垫付的)
你好 那你就让老板给你垫付的单子 (比如微。信支付的 用微。信截图给你)
哦哦,反正就是需要一些证据对吧,至于税务那边到时候调增处理,到可以盈利的时候在加上去缴纳所得税
你好 是的。 因为到时你总得提供相关的依据来证明你支付的金额 和做账金额。是的。 理解正确。