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没有发票的大额招待费怎么处理

2020-09-14 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 20:50

你好 到时汇算全额调整处理 。 现在按实际业务计入管理费用或者销售费用-招待费核算

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快账用户7576 追问 2020-09-14 20:52

没有发票可以入账吗?目前我公司正在筹建期间,调整之后到经营期怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:53

你好 可以入账。 只是后面汇算无法税前扣除 。现在筹建期 做借管理费用-开办费-招待费贷银行存款

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快账用户7576 追问 2020-09-14 20:58

老师,就是不需要原始凭证直接登记账凭证对吧?那到汇算的时候都没有收入,这部分费用还需要调增交所得税吗?我刚刚参加工作不是太懂,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:59

你好 需要的 。你们支付出去 应该是有用款申请单和付款回单来做账的 。 是的调增处理缴纳企业所得税(在你利润盈利的情况下。)

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快账用户7576 追问 2020-09-14 21:03

我大概了解啦,不过这些业务都是去年发生的,费用都是一些送礼,我是现在才来接手这家公司,估计没有什么申请单和付款回单了(老板个人垫付的)

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齐红老师 解答 2020-09-14 21:07

你好 那你就让老板给你垫付的单子 (比如微。信支付的 用微。信截图给你)

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快账用户7576 追问 2020-09-14 21:11

哦哦,反正就是需要一些证据对吧,至于税务那边到时候调增处理,到可以盈利的时候在加上去缴纳所得税

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齐红老师 解答 2020-09-14 21:17

你好 是的。 因为到时你总得提供相关的依据来证明你支付的金额 和做账金额。是的。 理解正确。

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你好 到时汇算全额调整处理 。 现在按实际业务计入管理费用或者销售费用-招待费核算
2020-09-14
那你可以在今年进行报销啊,如果说在今年汇算清缴之前报销的话,还是可以作为去年的费用处理啊。
2021-06-01
这个是按实际发生入账。
2024-01-11
你好,这个一般就是招待费,符合福利费的可以做员工福利费处理
2021-07-17
您好,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款,不能抵进项的一起入费用的
2022-12-07
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