你好 到时汇算全额调整处理 。 现在按实际业务计入管理费用或者销售费用-招待费核算

大额的商务费用,没有发票,怎么处理? 送礼,好处费
业务招待费怎么做账,还有税额怎么处理
老师好,公司的招待费太大,怎么处理呢
老师您好,汇算清缴时业务招待费没有发票的部分怎么处理,在表中怎么填
老师你好!公司的业务招待费支出没有发票怎么办?实际上发生了,但是没有发票回来?这种怎么处理好?
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
没有发票可以入账吗?目前我公司正在筹建期间,调整之后到经营期怎么做呢
你好 可以入账。 只是后面汇算无法税前扣除 。现在筹建期 做借管理费用-开办费-招待费贷银行存款
老师,就是不需要原始凭证直接登记账凭证对吧?那到汇算的时候都没有收入,这部分费用还需要调增交所得税吗?我刚刚参加工作不是太懂,谢谢您
你好 需要的 。你们支付出去 应该是有用款申请单和付款回单来做账的 。 是的调增处理缴纳企业所得税(在你利润盈利的情况下。)
我大概了解啦,不过这些业务都是去年发生的,费用都是一些送礼,我是现在才来接手这家公司,估计没有什么申请单和付款回单了(老板个人垫付的)
你好 那你就让老板给你垫付的单子 (比如微。信支付的 用微。信截图给你)
哦哦,反正就是需要一些证据对吧,至于税务那边到时候调增处理,到可以盈利的时候在加上去缴纳所得税
你好 是的。 因为到时你总得提供相关的依据来证明你支付的金额 和做账金额。是的。 理解正确。