你好 到时汇算全额调整处理 。 现在按实际业务计入管理费用或者销售费用-招待费核算
没有发票的大额招待费怎么处理
一般纳税人小微企业招待费、餐饮发票过大,账务怎么处理?
大额的商务费用,没有发票,怎么处理? 送礼,好处费
业务招待费怎么做账,还有税额怎么处理
老师好,公司的招待费太大,怎么处理呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
没有发票可以入账吗?目前我公司正在筹建期间,调整之后到经营期怎么做呢
你好 可以入账。 只是后面汇算无法税前扣除 。现在筹建期 做借管理费用-开办费-招待费贷银行存款
老师,就是不需要原始凭证直接登记账凭证对吧?那到汇算的时候都没有收入,这部分费用还需要调增交所得税吗?我刚刚参加工作不是太懂,谢谢您
你好 需要的 。你们支付出去 应该是有用款申请单和付款回单来做账的 。 是的调增处理缴纳企业所得税(在你利润盈利的情况下。)
我大概了解啦,不过这些业务都是去年发生的,费用都是一些送礼,我是现在才来接手这家公司,估计没有什么申请单和付款回单了(老板个人垫付的)
你好 那你就让老板给你垫付的单子 (比如微。信支付的 用微。信截图给你)
哦哦,反正就是需要一些证据对吧,至于税务那边到时候调增处理,到可以盈利的时候在加上去缴纳所得税
你好 是的。 因为到时你总得提供相关的依据来证明你支付的金额 和做账金额。是的。 理解正确。