同学你好 是的,这个是一致的
老师好,请问下,在编制现金流量表时,一般我们都是按各科目加加减减的,那最后列式的现金流量表,本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的收入(支出)会和银行存款及现金本期发生额借方(贷方)一致吗?
下列各项中,属于经营活动产生的现金流量的是()。A.销售商品收到的现金B.发行债券收到的现金C发生筹资费用所支付的现金D.分得股利所收到的现金3.()在“支付给职工以及为职工支付的现金”项目中反映A.支付给企业销售人员的工资B.支付的在建工程人员的工资C.企业支付的统筹退休金D.企业支付给未参加统筹的退休人员的费用4.应收票据贴现属于()。A.经营活动产生的现金流量B.投资活动产生的现金流量C.筹资活动产生的现金流量D.不涉及现金收支的筹资活动5.在下列事项中,()不影响企业的现金流量。A.取得短期借款B.支付现金股利C.偿还长期借款D.以固定资产对外投资6.企业偿还的长期借款利息,在编制现金流量表时,应作为()项目填列,A.偿还债务所支付的现金B.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金C.补充资料D.偿还借款所支付的现金
老师好,我想问下现金流量表: 1、我们是遵循小企业会计准则报年报,然后发现现金流量表里面有地方和做账系统不同,然后其中税局年报中:现金流量表里没有税费返还,是否可以把金额加在:收到与其他警用活动有关的现金里? 2、在填现金流量表的时候有个问题就是税务局系统里的年报只能把期末现金余额算成做账系统里第六大项期末现金及现金等价物余额,而不是期末账上的现金余额,且税局年报中无现金流量表附表项目,是不是这个原因导致的不对?但是我们上一年年报就是完全正确无误的,所以想请问老师该怎么解决
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。问题完整,请老师帮忙做一下财务会计预算会计分录。
老师,我还想问一下,如果我本期取了备用金,从我家银行取出来到库存现金了,那我在做现金流量表的时候,要把这一部分的金额剔除掉吗?就是本期收到的现金,假设是800,本期支出的现金是1000,我取了100备用金,那我本期收到的与经营活动有关的现金和支出的部分要同时减100吗?就是变成700和900
老师,企业所得税汇算清缴的时候是不是根据附在凭证后有发票的可以税前扣除,无发票的不能税前扣除,还需要算取总的白条金额吗,怎么计算呢
老师,银行UK这里代发工资也可以转个人报销款吗?
老师,这个出库会计分录怎么做?
老师想问一下,我刚应骋到一个公司,公司之前都是零报税,现在我到公司了后,老板要求建账,我可不可以就等到明年再建账呢?因为今年建账的话,明年就要报汇算清缴,如果今年不建账的话,明年汇算清缴是不是也可以零申报呢?
24年的还款额包括本金 和利息,但是做账把还款额都做到本金上面,导致短期借款减少,25年要冲减多算的本金,实际是利息,会计分录怎么做
老师,我这边是销售方。我去那个增值税发票那里看,它显示的是增值税用途已确认。我们现在需要红冲这张发票。这种是不是只能够对方公司发起红字信息确认单,让我们这边来确认。 还是说我们这边发起红字信息确认单让对方确认?
新系统,7月上个会计就做了3.4.5号三天凭证就不干了,剩下天的业务也就不记不算了,我8月接手,7月3天业务还要的话还要结账吧
开出的货物销售发票可以不开型号吗?集成电路
老师你好,我们是海产品小规模纳税人,是从渔民收海胆和海产品销售的,我们去税局开收购票,税务局说只有一般纳税人才能开收购票吗?
老师您好,先进制造业企业自查表是要做什么?收到这个表要做什么具体的工作伢
老师好,请问购汇(购买进口设备 )收到的现金应属于?
支付与经营有关的
老师好,是购买设备不算投资吗?
买来自己用的不是投资