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老师,有个问题请教下,接手别人的账发现应交税金科目期初结转时应上缴的增值税38069.86元与后实际交的税款38082.96元相差13.10元,现想调平此账,应该怎么做分录好,

2020-09-15 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 17:07

借未交增值税13.10,贷利润分配未分配利润 13.10或者是借未分配利润13.10 贷未交增值税13.10

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借未交增值税13.10,贷利润分配未分配利润 13.10或者是借未分配利润13.10 贷未交增值税13.10
2020-09-15
你好 期初你是重新录入的吗
2020-02-12
第一个你是不是实际销售出去一部分,并没有全部销售出去 因为从你的这个价格来看,你的销售小于成本 第二个,你这个是做内账还是外账的。
2023-04-17
你好,销售出去按发票上的金额做,不是按8个点的做应交税费-应交增值税销项税1600做
2023-04-15
你好 借应交税费应交增值税200 贷银行存款200 这个就可以
2020-11-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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