您好,首先嵌入式软件需要划分设备和软件的销售额,按照您说的应该分别是1500,其次是确定进项。对于无法划分的进项要在二者之间进行分摊,按照销售额比例进行分配。 申报时候,主表分为一般计税项目和即征即退项目,把属于软件的销售额和进项填在即征即退项目里
老师,我红皮鞋有软件即征即退业务,不知道怎么申报增值税,我公司假如说一个设备含嵌入式软件。我开票一台设备,*设备1500,*软件开了1500。总收入3000元,1台设备直接材料直接人工制造费用分摊总共成本800,请问我软件收入是填多少?
某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
公司处置车辆,固定资产清理,开票的时候贷方是固定资产清理,而不是收入,那么增值税报表和所得税报表是不是就不一致了?这样有没有关系
小规模纳税人跨区域经营预缴税款销售额是开票金额吗
本月无业务发生,怎么结转本期损益?
老师,客户退了一部分货。我们票在23年就开完了,退回来的单价也比以前是低。票可以红冲一部分吗?单价是不是不可以改动?
这种手工账的各种账本,一本是不是从一月份一直用到12月份,把页数用完为止,没有了,又重新拿一本新的出来用?
老师,6年前开的发票给甲方,现在结算金额比开发票的金额小,甲方要求我们红冲之前的发票,再重新开张正数发票,这样可以吗?我能红冲前几年的发票吗?
有个人的工资不发放了,社保怎么记
老师,给我们安装窗户的个人,去税局代开发票,发票上备注要我们代扣代缴个人所得税,这个代扣在个税哪填报?
老师,假如本月工资6000 个税30 ,本月工资下月发放,本月和下月会计分录应该怎样写。
忘记密码和帐号收不到验证码
我们是嵌入式软件,税政要求我按3000-800*(1+10%)=2120元填软件收入,我是按软件产品开票收入填的1500元为即征即退销售额
到底怎么填,搞不明白了
没必要啊,您能区分设备的销售额啊。不需要用10%成本法计算
他确定的说我是嵌入式软件分不出来我的软件收入是多少,要是纯软件可以按销售额。关键是我们同行也有申请即征即退的企业,他们是分开开票的,就是填软件收入没问题,我的就说不对,让我改增值税申报表
嵌入式软件怎么分不开了。。。我去。什么逻辑。难点在于进项税的分摊。
进项税额他说我分的没问题。我现在主要是想搞懂,嵌入式软件收入是不是必须得是按1+10计算出来的,单独开票的软件产品收入,不能确定为即征即退那列的销售额?还是他在难为我
我觉得是为难你,除非你价格不公允。
我的硬件部分不是单独开票了嘛?价格是1500,成本800,远高于10%毛利率了
所以说这个人说的没道理了
行了,谢谢您的解答!我大概明白了。
客气,祝您工作顺利