借营业费用负数 借预提费用 借营业费用 进项 贷应付帐款
老师,预提所得税的费用账务处理: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 次月缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 如果预提的费用提多了:可以这样做吗 借:管理费用-预提企业所得税 贷:应付账款
上个月预提费用,借营业费用贷预提费用,这个月收到发票,怎么做呢? 借预提费用,应交税费贷应付账款??
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差
老师,我们在2018年有一笔10万块的装修款发票入账了,但这笔银行一直没有付款。代账又把它调平了,现在如果要把这10万减出来,要怎么做?做些什么?
顾张三黑猪肉腌制费2800元,要交个税吗,要张三开劳务费发票吗?
老师,我们购买的厂房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 给我们开了2张发票,一张发票上的有面积,也就是房产证上的面积,一张发票没有面积,也就是没计入房产证里的剩余实际建筑面积,这个没计入房产证的面积是多少,我们不知道,那交房产税时,如果按实际建筑面积分摊,需要怎么确认实际建筑面积呢
老师你好,我这个项目名称对吗,还有,开票项目名称有什么规定
收到供应商退回多支付的货款,怎么做分录
这个答案里为什么利息不是税后的
想问一下2-4个人的公司、也要缴纳工会经费么?
老师你好,卷烟发票能做账吗
老师,请问一下房产税跟土地使用税是怎么计提的?还有如果公司的这个门面房出租是怎么交税的?
老师,公司在2024年10月预付一笔款项,2025年7月收到预付款的退回,请问需要签解除合同吗?需要让对方开发票吗?会有哪些方面税务风险,谢谢