你好;你实际这个费用有发生没有?才好判断的
上个月预提费用,借营业费用贷预提费用,这个月收到发票,怎么做呢? 借预提费用,应交税费贷应付账款??
某公司短期借款利息采取月末预提的方式核算则下列预提短期借款利息的会计分录,正确的是()。A借财务费用贷应付账款B借财务费用贷应付利息借:管理费用贷应付债券借管理费用贷应付利息
上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款,这个月怎么做冲回来的分录
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
上个月预提费用二十万,借:预提费用,贷:应付账款这个月冲减预提费用,,借:应付账款,贷:预提费用,请问这个月的分录,是借方负差,还是双方都是负差
没发生,上个月所得税三万多,我就预提了20万的成本,这个月要怎么处理
你好; 没有发生;直接红冲即可; 第二笔 做正数金额哈
是做和上个月一样的分录,然后借方负数金额是吗,还是做上个月相反的分录,借方负数金额
你好; 可以做相反分录 ;做正数金额哈 ;
我有点混乱,是做和上期一样的分录就是借方负数金额是吗。如果做相反分录就不用做负数金额了是吗
你好,做借贷方不变金额负数红冲,或者是做相反分录
相反分录金额正数