按3%减按2%计提增值税。

处理计提折旧完的固定资产,有收入的税额怎么计算,一般纳税人,免税业务,没有抵扣过进项
老师,小规模销售固定资产,旧货这些怎么计算增值税 一般纳税人销售固定资产,旧货怎么计算增值税, 如果以前享受过优惠,或者抵扣过进项,怎么计算 如果以前没享受过优惠和进项抵扣又怎么做
某企业2010年8月出售一台旧的固定资产,购进时含税价为11700元,未抵扣进项税额,已经计提折旧12000元,出售时收到价款82400元。计算该企业出售固定资产应缴纳的增值税并进行出售收到价款的会计处理。(写出计算过程、结果)
一般纳税人销售使用过的固定资产(正在计提折旧),开票开多少个税点?固定资产抵扣过和没抵扣过的区别在哪里?
老师,一般纳税人的固定资产折旧计提完后怎么处理?
老师,帮看下这个利润表,资产负债表勾稽关系对不对
进项发票的认证再什么时候
老师,业务招待费汇算清缴是不能全额扣除的吗?
老师12月分可以预提一笔年终奖吧?在次年一月份发放 如果预提多了 实际没发那么多可以冲回吧?多少是合理范围呢?
公司给个人借款(除法人以外的)或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师,本月已收货款,已发货,下个月才能开票,该怎么做账呀
老师,子没有财务,总公司的财务做了他们的账,同时总公司也帮他们管理,但这块的费用并没有做给他们,请问如果我想子公司付这笔管理费的话我应该放什么科目呢?
你好,我们是亚马逊卖家(小规模纳税人,目前采取免征不退),目前在走9819模式。请问报关单上面的成交方式以及对应的申报金额如何填写?报关出口后我们还需要开具免税发票吗?
表格里出现了横纵交替的文底,怎么取消
惠友财务软件每年都续费吗?