你好,学员:代客户垫付的运杂费,因为只是暂时垫付,后期将会收回的,所以是支付时先挂其他应付款

为什么应付销货方代垫运杂费是计入其他应付款 而购买商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款
1.为什么用应付而不用应收?2.带客户垫付的运杂费,应该用应收,而不是其他应付,答案为什么用其他应付。
老师,销售商品,代垫运费,课程里给的答案是 借:其他应付款 贷:银行存款 为什么借方是其他应付款,不应该是其他应收款吗?不是替对方垫付的吗,以后要收回吗?
老师,请问一下带垫运费为什么计入其他应付款,而不是其他应收款?
老师好,请问为什么不用其他应付款,而要用应付账款
小规模纳税人房租的增值税率是多少?
老师,45个员工,每个月食堂消耗3万元左右的牛奶喝苹果合适吗?
企业所得税汇算清缴填报时,勾选高新技术企业优惠情况明细表时让在基本信息211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书那填写。但是没有填写框,不知道为什么,这是因为什么导致没有填写框,有其他人遇到这个问题吗
老师好,单位内部领用的物资,还用结转成本吗
老师,我刚入职一家制造业,2009年成立,内账的固定资产计提折旧没清单,固定资产也没清单,请问咋整?要去盘点?怎么盘嘛,这么多东西…
老师,我们是一般纳税人,请问下印花税是什么情况下交呢?
老师,本月生产成本和制造费用没有结转,因为本月没有生产任何产品。导致资产负债表不平怎么处理下
老师,代理商由于库存较多叫我司帮忙转销,但但需要先退回给我司再卖出去,但价格有变化,由于他们订这批货的时候价格较低,现在销售价格较高,因此会产生差价,我们先从我们现在的客户那里收到款,然后再把差价付给该代理商,代理商再开服务发票给我们。但现在该代理商问他们能不能不开发票,而是给我们直接用于抵他们的货款
老师,我96万的房屋租金能一次性入帐吗,如果入帐,那我这季度利润成红字了,现在利润红字还能做吗?[抱拳][抱拳]
老师您好 财务软件刚建账 要输入期初资产负债表科目余额 利润表要主营业务收入等科目的余额要输入吗
后期收回时,再冲销其他应付款