你好,代垫运费,是站在购买方,还是销售方的账务处理?
为什么应付销货方代垫运杂费是计入其他应付款 而购买商品时发生的供货方代垫运费计入应付账款
为什么 购进商品时发生的供货方代垫运费,计入应付账款 而应付销货方代垫运费,计入其他应付款
1.为什么用应付而不用应收?2.带客户垫付的运杂费,应该用应收,而不是其他应付,答案为什么用其他应付。
老师,请问一下带垫运费为什么计入其他应付款,而不是其他应收款?
老师请问下,支付押金为什么不是其他应付款,而是其他应收款
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
债务免除是单方法律行为吗
老师,你的意思是把后厨人员的工资计入劳务成本,月末应该全部转入主营业务成本,不应该部分结转是吧,
员工报销和借款的单子没有纸质签字审批的,只有钉钉流程审批的,可以吗
老师,我们是销售方,在24年给客户开的发票,现在合同变更了,产品数量减少了,对方要求我们根据变更后的合同重新开发票,我现在收到变更合同了,还需要其他手续吗,只有变更后的合同可以吗?
一般纳税人的物业公司与业主没有签订协议,年初一次性收去了全年的物业费业主也没有要求开发票,请问这一次性收取的物业费的增值税怎么确认
老师,服务行业把厨师的工资计入劳务成本,期末把劳务成本如果全部结转到主营业务成本,就会成本倒挂,是不是可以按收入百分比部分结转
请问老师,资本公积可以弥补吗?
请问老师,物业是小规模,给个人开发票可以开正式发票吗?13%专票
在销售方,是销售方带对方垫付的运费
你好,代垫运费,是站在销售方角度,那需要通过应收账款科目核算才是的
我也是这么理解的
你好,是针对这个问题还有什么疑问吗
在银行转账点,霍雨思公司编制会计分录,我们来看下我们的原始凭证,这是一份甲方公司已经在这里按甲方公司支付给货运公司元,那么这个2000元,我们是通过银行转账支付的,而且这个2000元是属于我们甲方公司代替乙方公司进行支付的,所以我们这一个回单所产生的会计分录应该是借其他应付款贷银行存款, 这是学堂老师讲的,我不理解
你好,代垫运费,是站在销售方角度,那需要通过应收账款科目核算才是的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
唉,我也认为站在销售方角度,需要通过应收账款科目核算,但是咱们学堂老师里做的凭证是通过其他应付款代垫运费核算的
你好,我认为这里学堂老师讲的不一定正确