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请问老师,我们是一般纳税人,同一个项目销售材料20万,同时安装材料6万,合同金额26万,现在我需要如何开发票??是同一张发票上体现材料费20万+安装费6万吗?

2020-09-16 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 14:59

您好,是的可以按您的处理开发票的。

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快账用户2892 追问 2020-09-16 15:01

那安装费是开9个点还是13个点呢??这个安装费能用什么进项发票抵扣呢?还是说需要全额交增值税?

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:10

您好,若您企业销售自产机器设备同时提供安装服务,安装服务可以选择简易计税。

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快账用户2892 追问 2020-09-16 15:17

也就是说我可以选择材料13%,安装1%吗?

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快账用户2892 追问 2020-09-16 15:24

但是我们销售的是建材不是设备

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:25

您好,是的,但是是有前提的。

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:26

您好,目前是机器设备同时提供安装服务才可以

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:28

您好,若您销售活动板房,钢结构件等自产货物同时提供建筑,安装服务是可以的,

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快账用户2892 追问 2020-09-16 15:38

我们现在销售的是建材,那安装费是开9个点还是13个点呢??这个安装费能用什么进项发票抵扣呢?还是说需要全额交增值税?

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齐红老师 解答 2020-09-16 15:42

您好,若不属于上述类别,安装费属于混合销售,增值税13%。按照若按正常税率计算,有进项税发票都可以抵扣安装的销项税。

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快账用户2892 追问 2020-09-16 15:56

我如果用材料的进项抵了安装的销项,那么已抵进项的这批库存如何处理呢?

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:38

您好,您这批抵扣进项的材料是如何使用的?若出售,形成销项税。

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您好,是的可以按您的处理开发票的。
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