你好 成本有人工 材料 机械费 这些都是成本 按实际发生的结转成本

应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
现在就是机械费是不是安装实际进机械费结转呢,一般建筑工程做账是单设项目吗?
你好 是的 ,按实际发生的结转 现在一般用完工百分比法
如果去年一个项目合同金额确认,开了80%的发票,当时开完发票就结转了成本,今年又开了20%发票,但是之前的材料人工,机械费都结转成本,现在开了销项没有成本怎么弄?
你好, 如果您以前100%成本都结转了,那您现在就没有成本可结转了,就都是收入
那成本结转了该怎么分呢?
你好, 正常应该是按照完工百分比来结转对应的成本,比如成本发生80%,收入就是80%,这两个是匹配的,