你好 成本有人工 材料 机械费 这些都是成本 按实际发生的结转成本

老师您好咨询个问题:比方我接了一个100万的工程,其中材料占60万,人工30万,利润10万,但是我购买的材料都是有发票的,我要开100万的9个点发票给甲方他才会付款给我,我想请问我这60万的材料发票是不是可以抵扣,然后只需要把利润和人工的金额去开票。
你好,问下工程类项目开发票确认收入,签合同不确认收入,如果我们进材料预付10万,第二次预付30万,最后再付5000,但是付完款后材料进来,发票第二个月开回来,这个都怎么做账呢?
你好,咨询一个如果一个工程项目100万,80万已开发票确认收入,但是购买材料的款60万发票都回来是这个月都把这个材料结转成本吗?
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
我们是建筑劳务公司 一年有好几个项目 各个项目今年都产生了材料成本 但是期末只有一个项目开出了发票确认了收入 请问期末材料成本结转本年利润的时候 我是全部材料成本都结转到本年利润上去还是只结转已经确认收入了的那个项目上产生的成本?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
现在就是机械费是不是安装实际进机械费结转呢,一般建筑工程做账是单设项目吗?
你好 是的 ,按实际发生的结转 现在一般用完工百分比法
如果去年一个项目合同金额确认,开了80%的发票,当时开完发票就结转了成本,今年又开了20%发票,但是之前的材料人工,机械费都结转成本,现在开了销项没有成本怎么弄?
你好, 如果您以前100%成本都结转了,那您现在就没有成本可结转了,就都是收入
那成本结转了该怎么分呢?
你好, 正常应该是按照完工百分比来结转对应的成本,比如成本发生80%,收入就是80%,这两个是匹配的,