你好,发票丢了的话,可以用记账联的复印件去做账,不影响冲红。

销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
如果销售方开得票错了 购买方未抵扣已入账 销售方提交了红字信息表,需要问购买方要回发票吗,还是我们需要把红字发票给对面两联
跨月还能作废发票么?还是跨月只能红冲了?如果需要作废或红冲,需要把原来的发票都收回么?如果购买方已经抵扣了怎么办,谢谢
我是购买方,现在有张发票抵扣了,现在需要红冲掉怎么操作
老师请问现在开全电发票红冲需要对方确认,假如销售方开给购买方一张普票,普票购买方不能抵扣但是做账了,那销售方红冲还需要购买方确认吗
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
是销售方提供发票的复印件给购买方,然后购买方开红字信息表,销售方再根据红字信息表上的信息开红字发票,把抵扣联和发票联给购买方吗?
是的是的,就是这样,没错。