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销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?

2022-04-27 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 14:23

你好同学,正常是可以抵扣的,你可以试一下,如果不行的话,你只能去税务局大厅操作了。

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相关问题讨论
你好同学,正常是可以抵扣的,你可以试一下,如果不行的话,你只能去税务局大厅操作了。
2022-04-27
你好,销售方自己开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-11-18
您好 购买方没发抵扣剩余部分的税款,现在还能把剩下的部分冲红
2020-08-04
你好,已经认证的发票,需要红冲是只能由购买方申请的 
2023-10-16
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-14
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